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风险审计部

浏览次数: 发布时间:2018-10-18 17:18:12 选择字号:T|T

 风险审计部的职责:

(一)贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规,执行澳门棋牌游戏平台会议决定,负责澳门棋牌游戏平台风险管理、内部审计、监事会办公室等工作;

(二)负责澳门棋牌游戏平台内部审计工作体系建设、制度建设;

(三)制定澳门棋牌游戏平台年度审计工作计划并组织实施;

(四)组织开展澳门棋牌游戏平台对全资、控股子公司所有财务收支审计和经营管理审计、经济效益审计、内部控制审计、专项审计,预算内、预算外资金审计;

(五)受澳门棋牌游戏平台党委组织部委托,对全资、控股子公司领导干部离任经济责任进行审计;

(六)负责澳门棋牌游戏平台董事会审计与风险控制委员会日常工作;

(七)负责澳门棋牌游戏平台全面风险管理体系建设、拟订澳门棋牌游戏平台风险管理相关制度、标准和原则;

(八)指导、监督考核和评价各风险职能管理部门和风险主责单位风险管理日常工作,监督各风险职能管理部门和风险主责单位制定落实重大风险应对策略及解决方案;

(九)组织澳门棋牌游戏平台重大项目决策的风险评估;

(十)完成澳门棋牌游戏平台领导交办的其他工作。